Sistema de pago de personal STEVE

Registrar movimientos que NO son transferencias TEF (impuestos SII, Previred, comisiones bancarias, intereses, PAT/PAC). El registro entra a la Maestra como Pagado directo (no pasa por la nómina banco).
Al agregar un trabajador a la lista negra, el sistema avisa al SM/Floristas/Cocineros cuando intenten cargarlo en una planilla. Si se manda igual, Finanzas ve el flag y queda registrado en Maestra. El motivo es el mensaje que ven ellos (por defecto "Persona inhabilitada para trabajar", editable); el comentario interno es solo para registro nuestro.
Quién entra y qué ve. El rol define lo que cada uno puede hacer y, por defecto, qué módulos ve. Si necesitas recortar o ampliar los módulos de una persona sin cambiarle el rol, marca Personalizar y elige uno por uno.
El correo tiene que ser @tintobanqueteria.cl: es el que valida el login con Google. Quien no tenga correo entra con RUT + los 4 primeros dígitos.
Personal contratado STEVE. Los períodos emitidos se muestran congelados tal como se pagaron.
Cualquier fila del sistema, de cualquier fuente. Acá se edita una fila (estado del pago, descripción, comentario y clasificación contable), se reabre un pago que el banco rechazó, se anula una que no debió existir y se revierte una conciliación completa. Todo lo que mueve plata de estado pide motivo y queda en la auditoría.
Busca algo para empezar.
Inscribí a la gente de tu área que vino a la oficina ese día. Finanzas revisa los montos y aprueba.
Cupo de personas por semana (lunes a domingo) por jefe. Vacío = sin límite. El uso se reinicia solo cada lunes.
Inscribí gente directo (queda aprobada al toque), eligiendo el área y el día. Monto $25.000 por persona (editable).